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主要职责: 1、负责参与集团对下属企业的财务审计、绩效审计、经营管理审计等内部审计工作; 2、负责跟踪审计结论和建议的执行及后续审计工作。与被审计单位确认审计发现、审计建议及完成日期,编写审计底稿和审计报告,确保审计质量; 3、对公司各流程、内部控制制度、风险管理方面的可行性、适当性等进行分析和评估,提供适当的合理化建议; 4、 参与编制与完善内部审计制度和流程,建立风险防范和财务预警机制; 5、及时完成上司安排的其他工作。 任职条件: 1、财会或审计专业大专以上学历,中级以上职称; 2、具有三年以上大型企业内部审计、监察工作经验; 3、熟悉企业内部控制和流程建设,参与制定、完善公司制度流程体系;具有持续改进集团企业风险控制为导向的内部审计体系的专业意识; 4.熟悉企业内部审计相关知识、技能,熟悉企业会计准则及内部审计准则;了解国家会计、审计、监察、投资相关法律法规; 5、熟悉ERP运作,有一定的数据分析、写作能力,熟练运用各类办公软件及相关财务软件; 6、具有严谨的工作作风和良好的职业道德; 7、团队合作意识强,具备带领审计小组完成审计项目的能力的优先考虑。 要求提出者:[[广州市伟昊科技电子有限公司]] [[category:岗位要求]]
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